審計是一面鏡子,清晰映照出集團(tuán)工會日常運(yùn)營及財務(wù)管理等方面的真實狀況,起著至關(guān)重要的規(guī)范、監(jiān)督作用,保證我們更好地使用工會資金,維護(hù)工會會員的切身利益,保障工會職能的有效發(fā)揮。
2024年底,市總工會2023年度專項資金及經(jīng)費(fèi)收管用情況審計抽中我集團(tuán)工會,4月8日,審計報告出爐。集團(tuán)工會迅速展開了深度研讀對照查找,積極落實整改工作。
這份審計報告猶如一份嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?“體檢報告”,指出了五項問題,涵蓋了多個關(guān)鍵領(lǐng)域。例如,在經(jīng)費(fèi)使用方面,存在部分支出明細(xì)不夠清晰準(zhǔn)確的情況,這可能會引發(fā)對經(jīng)費(fèi)流向合理性的質(zhì)疑;又如,在撥繳經(jīng)費(fèi)入賬上,存在入賬不及時情況,可能引發(fā)賬目數(shù)據(jù)失真、活動開展受限等;再如,會員領(lǐng)取各項福利上,發(fā)放明細(xì)表領(lǐng)取欄代領(lǐng)問題,這容易發(fā)生虛假報銷等舞弊行為。這些問題雖看似細(xì)節(jié),但卻牽一發(fā)而動全身,若不加以重視并整改,極有可能積累成更大的隱患,影響工會工作的順利開展以及會員對工會的信任。
“以審促改” 成為集團(tuán)工會當(dāng)下工作的重中之重。針對報告中問題,組織專人逐條梳理,對應(yīng)制定了整改措施確保整改工作有序推進(jìn)、落實到位。并以集團(tuán)工會審計中出現(xiàn)的問題作為關(guān)注點,督促各基層工會自查自改,集團(tuán)工會將進(jìn)行逐漸檢查。
通過對 2023 年度審計報告的深度研讀與整改落實,集團(tuán)工會正以實際行動強(qiáng)化內(nèi)部管理,讓審計工作真正成為推動工會健康發(fā)展的有力保障。這也提醒著我們,審計絕非走過場,它是守護(hù)工會良好運(yùn)作的重要防線,只有重視審計、積極整改,集團(tuán)工會才能更好地服務(wù)于廣大職工,為構(gòu)建和諧穩(wěn)定的企業(yè)環(huán)境筑牢根基。